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喀喇沁旗人民检察院2022年部门预算公开报告
时间:2022-02-11  作者:  新闻来源:  【字号: | |

 

 

 

 

 

喀喇沁旗人民检察院

2022年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

                                       202227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

喀喇沁旗人民检察院是喀喇沁旗的法律监督机关,以惩治犯罪、诉讼监督、维护公益为主要工作内容,着眼于当地经济发展大局,积极化解社会矛盾,社会稳定发展保驾护航

(二)部门主要职责

喀喇沁旗人民检察院依法行使检察权,对公安机关等侦查机关侦查的案件监察机关调查的案件进行审查,决是否逮捕起诉;对提起公诉的刑事案件出庭支持公诉;对于人民法院的刑事、民事、行政判决是否正确和审判活动是否合法实行法律监督;对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督;依法开展公益诉讼。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,喀喇沁旗人民检察院部门预算包括:单位本级预算。

(一)喀喇沁旗人民检察院部门机构及人员基本情况

喀喇沁旗人民检察院本级独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

喀喇沁旗人民检察院机构设置情况为:立第一、、三检察部、政治部、办公室、司法警察大队

目前单位共有46个政法专项编制,3个事业编实有行政在职人员42,事业在职人员3人,我单位退休人员已经全面纳入社保管理,因此不再纳入预算,为了保证检察工作的顺利开展,我单位现有聘用制书记员16人,临聘用人员10,分布在各察业务岗位;

(二)喀喇沁旗人民检察院单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

喀喇沁旗人民检察院

财政拨款的行政单位

 

                                          

 

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1203.42万元,比2021年预算增加66.13万元,增长5.81%,我单位2022年预算收入2021年相比基本持平,略有增加增加原因为人员的增加带来的人员经费支出增加

支出预算1203.42元,比2021年预算增加66.13万元,增长5.81%,我单位2022年预算收入2021年相比基本持平,略有增加增加原因为人员的增加带来的人员经费支出增加

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1203.42万元,其中:一般公共预算拨款收入   1155.83万元,占比96.05%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转47.59万元,占比3.95%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1203.42万元,其中:基本支出797.83万元,占比66.3%;项目支出405.59万元,占比33.7%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

我单位部门预算主要用于机构运转、人员工资、社会保障缴费、住房公积金缴费检察办案业务费、检察装备购置聘用制书记员等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1203.42万元,包括:一般公共预算财政拨款1155.83万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转47.59万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1047.02万元,比上年预算数增长63.19  万元。主要用于人员工资、机构运行、检察办案业务经费、检察装备购置聘用制书记员等支出

2、社会保障和就业支出67.52万元,比上年预算数增加3.11万元。主要用于在职人员缴纳的养老保险支出以及2022年度退休人员的职业年金虚账做实缴费

3、卫生健康支出28.67万元,比上年预算数增加0.92万元。主要用于在职人员缴纳医疗保险支出

4、住房保障支出60.21万元 比上年预算数减少1.09万元。主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出。      

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算52.40万元,比上年增加27.22万元,增长108.1%。本年预算比上年执行数增加38.58万元,增305.22 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。我单位无因公出国(费用支出

2、公务接待费1.18万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,我单位上下年公务接待费预算持平,本年预算比上年执行数增加0.06万元,增加5.36%。本年预算比上年执行数增加的原因为根据工作开展需要我单位2022年度度公务接待费需要1.18万元

3、公务用车购置及运行维护费51.22万元,比上年预算增加27.22万元,增加113.42%。主要原因为根据业务需要我单位经公务用车管理机关批复本年可以购置一辆一般执法执勤用车车辆购置预算27.22万元本年预算比上年执行数增加39.7万元,增加344.62%,增加原因为:根据我单位本年度检察业务开展情况及车辆运行状况测算我单位2022年我单位公务用车运行维护费为24万元,公务用车购置费预算27.22万元。其中,公务用车购置27.22万元,比上年预算增加27.22万元,增加272.2%,本年预算比上年执行数增加27.22万元,增加272.2%,增加原因为根据业务需要我单位经公务用车管理机关批复本年可以购置一辆一般执法执勤用车车辆购置预算27.22万元;公务用车运行维护费24万元,本年预算比上年预算减少0万元,下降0%,我单位本年度公务用车运行维护费同上年持平,比上年执行数增加12.48万元,增长108.33%,增长原因为根据2022年我单位检察业务开展情况及现有车辆运转情况进行公务用车运行维护费的测算为24万元。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我院机关运行经费财政拨款预算98.7万元,比上年增加3.37万元,增长3.54 %主要原因是我单位人员增加随之增加的公务交通补贴支出

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额111万元,其中:政府采购货物预算85万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算26万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,我单位共有车辆9辆, 其中:机要应急车辆0辆,一般执法执勤用车6辆,特种装备用车1辆,公车改革封停车辆2辆(目前正在履行处置手续),我单位没有价值200万元以上大型设备。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

(一项目支出情况

本年度我单位项目支出405.59万元,其中一般公共预算358万元,上年结转47.59万元

(二项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的33.33%公开填报绩效目标的项目支出预算140万元,占全部项目支出预算的34.52%。

本年度我单位根据聘用制书记员相关管理要求及本年预算情况做出法检聘用制书记员保障经费绩效目标保障聘任制书记员队伍的稳定,聘任制书记员工资按时发放,社保及住房公积金按时缴纳,为案件办理提供充足保障。

本年度我单位办案(业务)经费绩效目标为:预算执行进度达到序时进度的100%,保障办案顺利开展,维护临聘人员稳定,维持机关日常运行

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李硕    联系电话:15144710479

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开12张表,内含项目支出绩效目标表

 

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